12月12日下午,綿投集團黨委副書記、總經(jīng)理孫瑞云主持召開2021-2022年度財務(wù)收支及內(nèi)控審計、所屬子公司負責(zé)人經(jīng)責(zé)審計發(fā)現(xiàn)問題整改溝通會,就被審計各子公司問題整改、轉(zhuǎn)型發(fā)展等進行了溝通交流。綿投集團黨委委員、副總經(jīng)理余佰宣,集團相關(guān)部門、各被審計子公司相關(guān)負責(zé)同志參加會議。
本次會議,采取“一對一”形式召開,在聽取各被審計子公司對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況匯報后,孫瑞云強調(diào),一是堅持“一企一策”,各被審計子公司應(yīng)根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)問題,結(jié)合公司實際情況落實整改,認真剖析問題產(chǎn)生原因,針對性完善制度、落實制度,提升員工素養(yǎng),增強合規(guī)意識。二是各被審計子公司應(yīng)以本次審計發(fā)現(xiàn)問題整改為契機,舉一反三,全面梳理公司管控薄弱環(huán)節(jié),杜絕屢審屢犯。三是集團各職能部門應(yīng)強化對被審計子公司問題整改的指導(dǎo)和監(jiān)督,促進合規(guī)建設(shè)和企業(yè)管理水平不斷提升。